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傳統(tǒng)的冬日
于2017-12-01 15:46 發(fā)布 ??1232次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2017-12-01 15:50
發(fā)生額在借方 結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額 手工賬都可以,系統(tǒng)做賬發(fā)生額記到借方
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借;財務費用 貸;本年利潤,請問月末怎么算?,,因為月末,一般都是借:本年利潤,貸記財務費用和管理費用。
答: 此問題已經(jīng)給予回復
答: 借;管理費用 貸;財務費用 期末再結(jié)轉(zhuǎn)損益
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師請幫我看看為什么我這邊管理費用和財務費用金額加一起金額跟本年利潤這個金額不一致呢
答: 本年利潤不僅僅是財務費用和管理費用,折舊、收入、成本都會影響的。
更正 借;管理費用 360 貸;財務費用 360,借;財務費用 360 貸;本年利潤 360,請問這個只有財務費用是登負數(shù),這個借貸合計數(shù)都是0嗎?
討論
結(jié)轉(zhuǎn)了,借記本年利潤23.19,貸財務費用13.19,管理費用10都用黑筆嗎
老師,我去年沒有收入,就費用2700,年末,結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤2700 貸管理費用2000 財務費用700 然后再做哪個分錄
像公司年底賬戶余額里,管理費用和財務費用有余額的,應該要把他們結(jié)轉(zhuǎn)掉吧,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做,是沖本年利潤嗎?借:本年利潤 20078.89 貸:管理費用 20078.89 ;借:本年利潤:-6.89 貸: 財務費用: -6.89
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用和財務費用的時候借本年利潤,貸財務費用,管理費用她們的金額是借方負數(shù)?還是貸方?還是紅字借方 @群答疑郭老師 對是沒余額我的意思是我寫憑證的時候,金額是在貸方黑筆寫?還是借方負數(shù)寫
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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