
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
老師你好,購進(jìn)福利費不含稅200 稅金60,價稅合計260 借:管理費用-福利費 200 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 60 貸:銀行存款260 認(rèn)證進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅60 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅60轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 60借:管理費用-福利費 200 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出60是這樣做嗎?
答: 你好,第一個貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費用,福利費應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
 
 





 
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