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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-01 11:15

借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
借;制造費用等科目  貸;預(yù)付賬款 
借;銀行存款  貸;預(yù)付賬款

琴琴 追問

2017-12-01 16:44

我們是代收電費   也是這樣處理嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 17:06

你好,代收計入其他應(yīng)付款核算 
借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
代為支付就借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款

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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;制造費用等科目 貸;預(yù)付賬款 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款
2017-12-01 11:15:32
以前預(yù)付了4485.67是吧 之前記了預(yù)付嗎 你這個余額不太對吧 4458.66+7400-11919.68這個是余額
2019-06-22 10:42:06
你好,怎么預(yù)支的4485.66+7400—發(fā)票11919.68不等于賬戶余額53.67呢?你確定你提供的數(shù)據(jù)沒有錯誤?
2019-06-22 10:40:45
你好,如果直接來過發(fā)票了,這次建議直接按照交錢的金額入賬,發(fā)票就附這張發(fā)票,說明下發(fā)票多開了多少錢就可以了,不需要紅沖之前的費用。
2020-06-25 16:00:09
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-06-23 22:32:14
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