
收到的票據(jù)金額與實際支付的金額不一致,是員工拿來報銷的,借:管理費用1410 貸:其他應(yīng)付款1303 財務(wù)費用107 可以這樣入賬嗎?
答: 你好,需要把財務(wù)費用換成營業(yè)外收入
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整


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2017-12-01 11:16
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