
老師,你好,我想問一下我們公司找了第三方公司幫我公司員工代繳社保公積金,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,前任會計做的賬是,計提時,借管理費用(單位繳納部分)其他應(yīng)收賬款-個人社保部分,貸:預(yù)付賬款-某公司繳納的時候是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款這樣好像有點問題,其他應(yīng)收款一直掛在賬上,我想問下這個要怎么處理呢,謝謝老師了
答: 你好 等下 我仔細 看一下 回復(fù)你?
老師,關(guān)于福襄代沈佳繳納的社保賬務(wù)處理問題,下面這樣處理可以不調(diào)賬的時候先按實際繳納的社保費補記借;管理費用-社保費(單位部分) 其他應(yīng)收款-(個人部分) 貸:其他應(yīng)付款-福襄再一筆借:其他應(yīng)付款-福襄 貸:庫存現(xiàn)金補充一下代付社保的說明,以及收據(jù)
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們9月份預(yù)付酒店163900元,酒店11月份開來發(fā)票138168元,退還現(xiàn)金3231 ,收員工單房差價22000元,怎么作分錄借:管理費用138168,現(xiàn)金3231 501,其他應(yīng)收款22000貸:預(yù)付賬款163900 請問老師,501是什么來的就點開來的發(fā)票,包不包括22000。
答: 接上請問老師,501是什么來的?酒店開來的發(fā)票,包不包括22000。接上個問題個問題
公司成立初期,財務(wù)制度不健全,很多費用是白條入賬,計入管理費用-開辦費,已經(jīng)確定沒有發(fā)票,后來調(diào)賬為預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款,長期掛賬有什么影響
應(yīng)計入管理費用的費用已付,還未收到發(fā)票,應(yīng)計入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款
別人掛靠我公司交社保,但是個人承擔(dān)部分也是我公司承擔(dān),我公司賬務(wù)處理其他應(yīng)收款時可以都擠到管理費用嗎
請問企業(yè)申請注銷,現(xiàn)在應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款科目都有余額,分別該怎么作賬務(wù)處理?


玲老師 解答
2023-04-03 18:36
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2023-04-03 18:36
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2023-04-03 18:37
小郭 追問
2023-04-03 19:42
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2023-04-03 21:13