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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-04-03 14:22

你好; 你開出去的紅沖收入 ; 收到的紅沖成本  

May 追問

2023-04-03 14:42

我們開出去的:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷)  貸:應(yīng)付賬款 ,支付返利的時候  借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款  不需要紅沖成本和庫存商品了對吧

May 追問

2023-04-03 14:45

我們收到紅字發(fā)票 :借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

May 追問

2023-04-03 14:46

就是感覺分錄有點(diǎn)奇怪

meizi老師 解答

2023-04-03 14:48

你好;  開出去是全額開的 還是扣除了返利來開票的 

May 追問

2023-04-03 14:53

我們都是直接單獨(dú)開的返利,和之前的發(fā)票不掛鉤的

meizi老師 解答

2023-04-03 14:58

你好;   那你全額做收入;  你收到紅字發(fā)票;    那么你做  紅沖才行的; 你要做轉(zhuǎn)出哈; 你開了紅字信息表出去嗎 

May 追問

2023-04-03 15:00

老師,麻煩你看一下我分錄是否可以?

May 追問

2023-04-03 15:03

我們作為銷售方開具紅票,你說的是需要紅沖成本嗎?哪部分成本,沒有對應(yīng)的成本可以沖啊

meizi老師 解答

2023-04-03 15:10

你好1;  需要的; 你開出去的要紅沖收入;  收到的 沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:10

那我的分錄是對的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:19

你好;  你之前的分類不對哈 ;  你應(yīng)該去沖收入 和沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:28

老師,上面分錄就是沖收入和成本呀

May 追問

2023-04-03 15:29

只是我們錢不是直接紅沖應(yīng)收和應(yīng)付,是需要支付返利和收返利的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:33

你好1;  你上面不對哦; 正常做; 借主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 ;  借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本   

May 追問

2023-04-03 15:40

是的,我們錢該收的還是要收,不能紅沖應(yīng)收,我們要支付對方返利,這個分錄怎么調(diào)整好呢

meizi老師 解答

2023-04-03 15:46

你好;  如果是支付出去;  不想去沖應(yīng)收賬款; 那你直接支付出去做; 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款   

May 追問

2023-04-03 16:07

那開出去的紅票,沖收入,借方做啥

meizi老師 解答

2023-04-03 16:14

你好;  開出去的紅字發(fā)票 ;  你這個之前收入都全額收到了嗎   

May 追問

2023-04-03 16:18

沒有,但是他會付給我們,不抵貨款,我們也要付返利給對方

meizi老師 解答

2023-04-03 16:22

你好 ;  1. 支付出去; 借銷售費(fèi)用貸銀行存款 ;2. 收到做;  借其他應(yīng)收款貸  主營業(yè)務(wù)成本   ;收到的紅字發(fā)票 沖成本哈  

May 追問

2023-04-03 16:40

老師,我們開銷售紅字發(fā)票給對方,同時要支付對方返利,做分錄的時候不沖應(yīng)收賬款,我們收到紅字發(fā)票,也不沖應(yīng)付 ,對方會付返利給我們

meizi老師 解答

2023-04-03 16:44

你好1;     1. 支付出去; 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 ;2. 收到做;  借其他應(yīng)收款貸  主營業(yè)務(wù)成本   ;收到的紅字發(fā)票 沖成本哈   ;借銀行存款貸其他應(yīng)收款  

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相關(guān)問題討論
你好; 你開出去的紅沖收入 ; 收到的紅沖成本??
2023-04-03 14:22:58
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,收取返利一方: 借:應(yīng)付賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人取得專票時) 注:若記賬軟件中主營業(yè)務(wù)成本與進(jìn)項(xiàng)稅額科目只能借方取值,可以計(jì)入借方科目負(fù)數(shù)哦。
2022-08-10 17:10:35
同學(xué)你好 1.原分錄負(fù)數(shù)紅沖 2.這個沒有的 3.按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以
2023-04-06 14:09:04
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,銀存 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
2019-11-21 15:10:56
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