老師,請(qǐng)問(wèn)支付工資,可否不預(yù)提,直接借:營(yíng)業(yè)費(fèi)貸:現(xiàn)金,原會(huì)計(jì)先借:營(yíng)業(yè)費(fèi),貸:應(yīng)付工資,支付時(shí)借:應(yīng)付貸銀存,內(nèi)賬
秀
于2017-11-30 20:23 發(fā)布 ??662次瀏覽
- 送心意
李?lèi)?ài)文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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按原會(huì)計(jì)的做法做賬務(wù)處理。
2017-11-30 20:25:08

您好!1.分配工資
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2017-05-02 16:49:06

借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2016-10-26 17:02:59

你好 借應(yīng)付職工薪酬50000貸其他應(yīng)收款=個(gè)人社保300 庫(kù)存現(xiàn)金49700
2019-09-12 09:58:25

1、支付寶、**通過(guò)其他貨幣資金科目核算,pos機(jī)通過(guò)銀行存款科目核算。
2、您描述的情況需要采用盤(pán)點(diǎn)的方式建賬,初始建賬的流程:首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2017-09-26 13:27:56
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