
老師,繳納印花稅滯納金的會計分錄,是借:營業(yè)外支出貸:銀行存款需要再做一個計提,做在應交稅費里面嗎
答: 不需要計提,直接支付就是了
請問 22年10月未及時繳納印花稅被罰了滯納金,當時的分錄做成借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 貸:銀行存款 XXXX現在做調整(之前的憑證紅沖):借:應交稅費-應交印花稅 XXXX 營業(yè)外支出 (滯納金部分)XXX 貸:銀行存款 XXXXXX 總覺得“營業(yè)外支出”這個科目有點問題 是否可以直接做成 “以前年度損益”呢
答: 您好,不行不行,滯納金只能在營業(yè)外支出,不能在 “以前年度損益”哦,25年匯繳時這個不調增,系統(tǒng)要報錯的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們交印花稅有滯納金,做賬是 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅, 營業(yè)外支出,貸:銀行存款嗎 ?
答: 同學你好 對的 是這樣做的

