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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-31 09:43

你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的 

追問

2023-03-31 10:04

老師,您沒回復(fù)我的疑問:但是,當(dāng)月體現(xiàn)不了當(dāng)月已發(fā)生的費用(不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?),請問還有其它分錄能體現(xiàn)嗎?

鄒老師 解答

2023-03-31 11:23

你好,如果想當(dāng)月體現(xiàn)當(dāng)月已發(fā)生的費用,那支付的時候就需要做費用的暫估入賬處理

追問

2023-03-31 11:27

請問分錄是什么?看分錄才能明白,謝謝!

鄒老師 解答

2023-03-31 11:28

你好
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估

追問

2023-03-31 12:16

當(dāng)月租金的錢已經(jīng)在當(dāng)月支付了的,為何是貸應(yīng)付賬款?

鄒老師 解答

2023-03-31 12:38

你好,因為沒有取得發(fā)票,租金就需要暫估入賬,而暫估入賬的貸方就是  應(yīng)付賬款—暫估  科目 

追問

2023-03-31 14:11

那么,等下個月收到發(fā)票后,分錄是否為:借 應(yīng)付賬款--暫估,貸 銀行存款 嗎?

鄒老師 解答

2023-03-31 14:11

你好
等下個月收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:管理費用等科目
借:管理費用等科目,貸:預(yù)付賬款

追問

2023-03-31 15:28

1、當(dāng)月支付房生時:
借:管理費用--租金
貸:應(yīng)付賬款—暫估

2、下月收到發(fā)票時:
借:應(yīng)付賬款—暫估
貸:管理費用--租金

同時再做一筆分錄:
借:管理費用--租金
貸:預(yù)付賬款

老師,您是以上意思嗎?但是,當(dāng)月從\\"銀行存款\\" 支付出去的租金為何沒有反映出來?

鄒老師 解答

2023-03-31 15:29

你好,第一筆分錄還需要包括這個
借:預(yù)付賬款,貸 ;銀行存款

追問

2023-03-31 15:47

1、當(dāng)月支付租金時:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
同時:
借:管理費用--租金
貸:應(yīng)付賬款—暫估

2、下月收到發(fā)票時:
借:應(yīng)付賬款—暫估
貸:管理費用--租金
同時:
借:管理費用--租金
貸:預(yù)付賬款

請問以上對嗎?

鄒老師 解答

2023-03-31 15:47

你好,是的,是這樣的

追問

2023-03-31 15:56

預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款,這些科目不是主要針對“貨款”等業(yè)務(wù)的嗎?

鄒老師 解答

2023-03-31 15:57

你好,一般的費用(預(yù)付,應(yīng)付未付),也是通過這個科目核算啊

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您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
您好!后面的方法更好一點。
2016-04-07 10:49:13
你好,沒有合法的票據(jù),所得稅匯算清繳時要調(diào)整喲
2018-09-06 08:51:23
您好!是的。做這2筆分錄就可以了
2020-01-02 10:15:05
你好 最后一個分錄金額是1000 還是按月分攤
2020-07-30 23:50:37
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