
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
老師,你好,請問一下銀行存款預(yù)付三個月的房租,開了房租的發(fā)票,這種情況 是直接 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 還是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月月底計提 借:管理費用 貸:銀行存款
答: 您好!后面的方法更好一點。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付的房房租費,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,攤銷,借管理費用貸預(yù)付賬款
答: 您好!是的。做這2筆分錄就可以了
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 ?
借預(yù)付賬款――房租3個月9000,貸銀行存款9000元,借管理費用――房租費3000元,貸預(yù)付賬款3000
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
攤銷房租怎么做分錄???付房租時,借:預(yù)付賬款 貸:銀存攤銷時:借管理費用_房租 貸:預(yù)付賬款 發(fā)票來時,借管理費用_房租 應(yīng)交稅費_進項稅貸什么呢?


珍 追問
2023-03-31 10:04
鄒老師 解答
2023-03-31 11:23
珍 追問
2023-03-31 11:27
鄒老師 解答
2023-03-31 11:28
珍 追問
2023-03-31 12:16
鄒老師 解答
2023-03-31 12:38
珍 追問
2023-03-31 14:11
鄒老師 解答
2023-03-31 14:11
珍 追問
2023-03-31 15:28
鄒老師 解答
2023-03-31 15:29
珍 追問
2023-03-31 15:47
鄒老師 解答
2023-03-31 15:47
珍 追問
2023-03-31 15:56
鄒老師 解答
2023-03-31 15:57