
老師:暫估入賬時(shí)借:庫存商品15萬,貸:應(yīng)付賬款15萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本15萬,貸:庫存商品15萬,然后次月初沖回時(shí)是借::應(yīng)付賬款15萬。貸:庫存商品15萬,上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆分錄“借:主營業(yè)務(wù)成本15萬,貸:庫存商品15萬”需要沖回嗎?謝謝老師!
答: 不用的啊
暫估入賬時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖消暫估時(shí),不用沖消主營業(yè)務(wù)成本吧,實(shí)際收到發(fā)票時(shí),也就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
答: 是 的,不用借:應(yīng)付賬款貸:庫存商品,重做:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們3月進(jìn)了一批貨賣掉了,但是對方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。票到再充暫估,做發(fā)票相同的金額
答: 可以的,可以這么做的。

