
- 老師,想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調整以前年度損益?該如何做分錄? - 答: 借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。 
- 您好老師,我想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調整以前年度損益?該如何做分錄? - 答: 同學你好 發(fā)票金額和你暫估的金額是一樣的嗎 
- 一名會計如何讓領導給你主動加薪? - 答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 你好,老師。去年12月份我做成本時,進項稅額沒有抵扣,現在放在了2月份抵扣,我把它轉了出來。這個分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調整科目 - 答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調整科目 直接這樣寫分錄 
 
  
 









 
 
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             粵公網安備 44030502000945號
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