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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-30 11:28

?您取得發(fā)票時(shí)沒(méi)有入賬嗎?

雯, 追問(wèn)

2023-03-30 11:30

沒(méi)有,因?yàn)闆](méi)讓付,我就管他

玲老師 解答

2023-03-30 11:37

那您現(xiàn)在補(bǔ)上。借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

雯, 追問(wèn)

2023-03-30 11:44

對(duì)方去年11月給我開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)讓付就壓在那了,現(xiàn)在需要付我要怎么做賬

玲老師 解答

2023-03-30 11:54

你好  上面分錄處理就可以了

雯, 追問(wèn)

2023-03-30 11:55

1300是個(gè)福利費(fèi)
對(duì)方去年11月給我開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)讓付就壓在那了,現(xiàn)在需要付我要怎么做賬

玲老師 解答

2023-03-30 11:56

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。

雯, 追問(wèn)

2023-03-30 12:06

這樣行嗎

雯, 追問(wèn)

2023-03-30 12:07

這樣對(duì)嗎

玲老師 解答

2023-03-30 12:16

因?yàn)榭缒炅耍荒苤苯佑霉芾碣M(fèi)用。。把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整就對(duì)。

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?您取得發(fā)票時(shí)沒(méi)有入賬嗎?
2023-03-30 11:28:57
你好,可以計(jì)入應(yīng)收賬款貸方核算
2017-11-10 14:26:08
您好,這個(gè)是可以沖了,能沖銷
2024-08-21 10:20:37
你好,最好讓對(duì)方或個(gè)人出具證明,證明這個(gè)個(gè)人是企業(yè)的。
2019-07-05 11:19:55
你好 發(fā)票人家11月份就給我們開(kāi)好了 付款是12月付的款 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-08 10:10:20
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