
房地產(chǎn)公司,之前把新老項(xiàng)目給搞錯(cuò)了,給顧客把銷售不動(dòng)產(chǎn)增值稅發(fā)票按照新項(xiàng)目的稅率開的票,然后交給顧客了,但是我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是老項(xiàng)目,怎么辦啊
答: 要回來,紅沖,重開吧
房地產(chǎn)公司,銷售不動(dòng)產(chǎn),該不動(dòng)產(chǎn)是營改增以前完工的?,F(xiàn)在銷售開票時(shí),增值稅是怎么處理?。?/p>
答: 2015年度預(yù)交的營業(yè)稅、附加稅可以抵頂現(xiàn)在的應(yīng)交的增值稅、附加稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,房地產(chǎn)公司開了不動(dòng)產(chǎn)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣完了,現(xiàn)在抵減預(yù)交增值稅,這時(shí)怎么做賬
答: 你好!這個(gè)是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金。 后面抵減不需要再做分錄啊。


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2017-11-29 17:43
袁老師 解答
2017-11-29 18:37