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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-03-27 09:37

不能,1月份發(fā)票開出來,是按照12月份的購買原材料進(jìn)行稅前扣除的。你需要把12月份的發(fā)票準(zhǔn)備好,才可以稅前扣除。

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不能,1月份發(fā)票開出來,是按照12月份的購買原材料進(jìn)行稅前扣除的。你需要把12月份的發(fā)票準(zhǔn)備好,才可以稅前扣除。
2023-03-27 09:37:04
您好,10月份采購時暫估處理,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。11月收到發(fā)票時,全額紅沖上月的憑證,借;原材料,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,歲數(shù),再按發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-12-12 18:07:05
應(yīng)到按照實際購入、領(lǐng)用時間確認(rèn)之。
2018-10-05 12:26:08
同學(xué),你好,可以直接沖減主營業(yè)務(wù)成本。
2021-02-04 09:36:28
分錄沒什么大問題,但是你說原材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)了,是否有做相應(yīng)分錄,另外退回的原材料包括領(lǐng)用的那一批嗎?!如果是,我覺得應(yīng)該把當(dāng)初領(lǐng)用的分錄給沖回來,不這樣做,可能會多計成本,不知道具體情況,給你做個參考,希望能幫助到你。
2019-10-31 15:33:40
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