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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-26 17:50

可以先計(jì)提,會(huì)計(jì)分錄就是對(duì)款項(xiàng)在會(huì)計(jì)賬薄中的登記,運(yùn)用一定的會(huì)計(jì)科目所進(jìn)行的分錄操作。

孝順的麥片 追問(wèn)

2023-03-26 17:50

那可以具體分下類嗎?

999 解答

2023-03-26 17:50

可以,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄一般是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 xx  貸:應(yīng)交稅費(fèi) xx;借:應(yīng)交稅費(fèi) xx  貸:應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)抵減 xx。

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可以先計(jì)提,會(huì)計(jì)分錄就是對(duì)款項(xiàng)在會(huì)計(jì)賬薄中的登記,運(yùn)用一定的會(huì)計(jì)科目所進(jìn)行的分錄操作。
2023-03-26 17:50:06
第二排算的是本期可以加計(jì)抵減的金額=上期末的加計(jì)抵減余額10+1000*10%-當(dāng)期調(diào)減0=110
2021-11-04 20:04:34
加計(jì)抵減和其他進(jìn)項(xiàng)一起抵扣,多余形成期末留抵
2019-05-01 10:24:41
你好,同學(xué),如果當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額大于本期的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-期末留抵,那么本期實(shí)際可加計(jì)抵減的就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-期末留抵,本期納稅額為0.剩下的下期繼續(xù)抵減的。
2022-03-16 17:00:40
您好,是的,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減稅款)    貸:其他收益
2019-04-01 22:22:20
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