老師您好!我們是建筑公司,本月本來(lái)計(jì)劃要開(kāi)票,結(jié)果 問(wèn)
短期開(kāi)票額度(一個(gè)月)下個(gè)月會(huì)作廢,到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度; 僅調(diào)額未開(kāi)票一般無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù),需在 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅,否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn); 外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn),若超簽發(fā)后 30 天會(huì)自動(dòng)作廢,需重開(kāi);若在 30 天內(nèi),直接去經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)即可,不用重開(kāi)。 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下這道題選什么呢? 問(wèn)
計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
找知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購(gòu)買(mǎi)商標(biāo)使用權(quán),發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答
私戶收的錢(qián), 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答

老師,個(gè)稅申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了免稅收入,申報(bào)了,怎么把免稅收入那一項(xiàng)改正
答: 可以先去稅務(wù)機(jī)構(gòu)把錯(cuò)報(bào)的免稅收入的資料申報(bào)表格補(bǔ)充完整,然后攜帶你的身份證明和其他有關(guān)材料去納稅機(jī)關(guān)重新核定納稅申報(bào)表,以免稅收入為項(xiàng)目的收入重新核定納稅申報(bào)表。
請(qǐng)問(wèn)1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)免稅收入一欄填錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)了,能怎么在后續(xù)月份的申報(bào)個(gè)稅是改正嗎,有什么方法?
答: 你好 如果沒(méi)有扣稅的,可以在右上方點(diǎn)擊作廢重報(bào)或撤銷(xiāo)更正申報(bào),如果已經(jīng)扣款,則需要去稅務(wù)大廳修改
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),把免稅收入填入了不征收入收入,怎么辦?
答: 你好,提供正確的申報(bào)表數(shù)據(jù),去稅局大廳做更正申報(bào)
增值稅申報(bào)表我在9萬(wàn)以下,但是我點(diǎn)錯(cuò)了,報(bào)了零申報(bào),。收入,免稅那個(gè)填成零申報(bào)有影響嗎?還是要去大廳改?
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填,這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填呢?這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?


火星上的帆布鞋 追問(wèn)
2023-03-26 15:55
999 解答
2023-03-26 15:55