老師,我想問(wèn)一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問(wèn)
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

已我國(guó)增值稅為價(jià)外稅,起征點(diǎn)為每月銷售額2000元(超過(guò)2000元才全額征稅),某納稅人某月銷售額40000,稅率3%,計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅
答: 您好?,F(xiàn)在個(gè)體戶(小規(guī)模)增值稅起征點(diǎn)為20000-30000萬(wàn)每月,超出全額繳稅。1200.
已我國(guó)增值稅為價(jià)外稅,起征點(diǎn)為每月銷售額2000元(超過(guò)2000元才全額征稅),某納稅人某月銷售額40000,稅率3%,計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅
答: 某納稅人某月銷售額40000,超過(guò)2000元,應(yīng)征收增值稅,稅率為3%,其當(dāng)月應(yīng)納增值稅為(40000-2000)*3% = 1080元。拓展知識(shí):我國(guó)增值稅規(guī)定,小額征稅收入達(dá)到5000元以上,但不超過(guò)5萬(wàn)元的企業(yè),也可享受征收率低至2%的優(yōu)惠政策。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假如某稅的起征點(diǎn)為月貨物銷售額12000元,適用稅率為11%,納稅人甲當(dāng)月貨物銷售收入為20000元,請(qǐng)計(jì)算甲當(dāng)月應(yīng)納稅額
答: 你好,根據(jù)你提供的信息,甲當(dāng)月應(yīng)納稅額=20000元*11%





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