老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開(kāi)3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

老師,我公司2020年購(gòu)買粽子用于員工發(fā)放節(jié)日福利,當(dāng)年未取得發(fā)票,發(fā)票2021年開(kāi)具,2020年如何計(jì)提費(fèi)用,2021年發(fā)票回來(lái)后如何入賬
答: 您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付帳款
企業(yè)去年計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在仍然掛賬,一直沒(méi)有取得正式費(fèi)用發(fā)票。這是什么意思?有什么影響?
答: 你好,就是計(jì)入了費(fèi)用核算,但是沒(méi)有取得相應(yīng)費(fèi)用發(fā)票 匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票,發(fā)生的費(fèi)用是不能在稅前扣除的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
?老師,公司都是先付款后取票,付款時(shí)借應(yīng)付貸銀行,一般在下個(gè)月或者下下個(gè)月取得發(fā)票,用在付款當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用嗎,還是直接在取得發(fā)票的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用也行
答: 直接在取得發(fā)票的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用也行的
購(gòu)進(jìn)散裝水泥,打包再售出,本月口袋沒(méi)有取得發(fā)票,可以計(jì)提嗎,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付帳款嗎
想問(wèn)下老師,簽訂合同的培訓(xùn)費(fèi),當(dāng)年未取得發(fā)票,可以在年末做費(fèi)用計(jì)提嗎?
取得費(fèi)用發(fā)票要加稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)多少點(diǎn)合理,或者是怎樣計(jì)算


玉見(jiàn)一切美好 追問(wèn)
2017-11-27 17:12
鄒老師 解答
2017-11-27 17:13