
我們和有一家客戶對(duì)帳日期截止30號(hào),我們每個(gè)月的貨款都是次月開發(fā)票,這樣我們每個(gè)月都要在開具發(fā)票時(shí)做一筆沖銷收入然后又重新確認(rèn)收入的分錄,那客戶方是不是每個(gè)月都要暫估成本第二個(gè)月再?zèng)_銷確認(rèn)成本
答: 是的,客戶方每個(gè)月都要暫估成本,第二個(gè)月再?zèng)_銷確認(rèn)成本。了解了這個(gè)流程之后,你還有沒有關(guān)于財(cái)務(wù)管理方面的疑問?
你好!我們每月銷售發(fā)貨21號(hào)到次月20號(hào)為一個(gè)周期,次月20號(hào)開始與客戶對(duì)賬開票,確認(rèn)收入,行業(yè)內(nèi)都是這樣操作的?,F(xiàn)稅務(wù)部門要求我們把20號(hào)到月底的發(fā)貨都作為確認(rèn)收入,申報(bào)納稅,次月開票再做納稅沖減,這樣是否合理?謝謝!
答: 你好,是合理的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,一個(gè)月本來就是要算到月底
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假如這個(gè)月做了暫估下個(gè)月初就要做一筆紅沖 等發(fā)票到了再入賬 那要是好幾個(gè)月發(fā)票都沒到呢 那我是不是要每個(gè)月都做暫估和紅沖 還是只在第一個(gè)月暫估 等發(fā)票收到時(shí)在紅沖然后在入賬
答: 你好,實(shí)際收到材料是做暫估入賬,實(shí)際發(fā)票到時(shí)沖回暫估重新入賬,其他時(shí)間不沖

