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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-26 22:24

借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬;借:庫存股貸:銀行存款;借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存股

說:順其自然 追問

2017-11-26 22:26

老師,其中的原理是?如果我方與持有本公司股份的其他公司合并(屬于兼并重組)又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-11-26 22:30

就是回購股份,獎勵(lì)給員工啊,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債合并即可

說:順其自然 追問

2017-11-26 22:35

老師,我的基礎(chǔ)比較差,這個(gè)合并如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-11-26 23:09

把資產(chǎn)負(fù)債合并一起,然后做借:實(shí)收資本,資本公積 貸:長期股權(quán)投資即可

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