
用軟件前一定要把應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付下面的明細的數(shù)據(jù)錄入嗎
答: 您好,是的,一寫要錄入的。
老師同一個人可以既在其他應(yīng)收,又在其他應(yīng)付下面有明細嗎?
答: 可以的 不同的人產(chǎn)生不同的債權(quán)債務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我之前的會計把其他應(yīng)收款寫成其他應(yīng)付款了,我問了一位老師,他說不用調(diào)賬,我現(xiàn)在想問的是,我是新接手的,用財務(wù)軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄
答: 你現(xiàn)在是新啟用財務(wù)軟件,錄入期初數(shù)嗎,
老師,財務(wù)軟件里的報表應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付重分類了,為什么其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款沒有重分類呢?
公司要注銷,報表上面的應(yīng)收、其他應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)付需要歸零,同一明細怎么對沖
老師好,想問一下,之前兩個賬合到一起了,單機版的會計軟件合到精斗云里了,之前的會計為了平衡做到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里了,金額非常大,我現(xiàn)在必須要從新做賬嗎

