老師,我們有一個股東在公司借錢沒有還,我們公司又從他那里合作社采購原材料,老板叫我沖他的貨款,借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款。那我給合作社做賬的時候要怎樣做,謝謝

冷艷的路燈
于2023-03-23 17:06 發(fā)布 ??447次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-23 17:15
此類情況,一般需要先將應(yīng)收賬款準備的金額,寫入其他應(yīng)收款的科目中,然后將應(yīng)收賬款的金額放入其他應(yīng)收款的子科目里。在結(jié)賬的時候,先將應(yīng)收賬款的金額結(jié)清,然后再將其他應(yīng)收款的金額結(jié)清,最后將結(jié)清的金額寫入收支明細中。
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同學,你好
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2022-03-19 09:15:04
此類情況,一般需要先將應(yīng)收賬款準備的金額,寫入其他應(yīng)收款的科目中,然后將應(yīng)收賬款的金額放入其他應(yīng)收款的子科目里。在結(jié)賬的時候,先將應(yīng)收賬款的金額結(jié)清,然后再將其他應(yīng)收款的金額結(jié)清,最后將結(jié)清的金額寫入收支明細中。
2023-03-23 17:15:02
您好,做賬是可以這樣做的,
2019-04-19 11:05:15
社保一般不讓掛靠,你要掛靠就按其他應(yīng)付款掛賬,付社保的時候沖掉
2019-04-19 09:39:56
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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