
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來咯?上年做的分錄:借:生產(chǎn)成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-40652管理費用/工資-5502貸:應(yīng)付工資-46154實際上是這樣的:借:生產(chǎn)成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-20652管理費用/工資-502貸:應(yīng)付工資-21154
答: 您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的,直接調(diào)賬 借:生產(chǎn)成本20000 管理費用5000 貸:應(yīng)付工資25000
老師,你好,8月份的時候我把生產(chǎn)成本做成了管理費用 現(xiàn)在我要調(diào)成生產(chǎn)成本,分錄是不是直接做成借生產(chǎn)成本貸管理費用 這樣做可以嗎?
答: 你好,金額不大的,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來咯?上年做的分錄:借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費用/工資-5502貸:應(yīng)付工資-46154實際上是這樣的:借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費用/工資-502貸:應(yīng)付工資-21154
答: 您好,您生產(chǎn)成本最終呢,也是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里是吧,你當(dāng)時轉(zhuǎn)了是吧。

