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于2017-11-24 17:08 發(fā)布 ??1787次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-24 17:10
您好!你先按發(fā)票上面的金額和數(shù)據(jù)入。
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購買原材料這一次供應商多開了發(fā)票,實際入庫的數(shù)量,更少,多余的發(fā)票,我怎么做分錄、以后發(fā)票會少開,但這一個月多開的發(fā)票,我要怎么掛賬
答: 您好!你先按發(fā)票上面的金額和數(shù)據(jù)入。
供應商贈送的原材料如何做分錄
答: 借:原材料 貸 營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份A供應商提供原材料8000元,月底收到供應商部分對賬金額5000元,那我該腫么做分錄呢?
答: 你好,是取得發(fā)票8000,貨款只支付了5000的意思嗎
供應商結賬的時候,少算了一單,我在做入庫和領用這個原材料的時候,分別怎么做分錄。
討論
供應商材料因質(zhì)量退回已沖減了原材料120.9kg,現(xiàn)在供應商只愿承擔84.86kg,差額部份怎么做分錄
收到供應商開具原材料發(fā)票會計分錄怎么做
老師 去年供應商欠老板私人帳款 5260 本月老板采購原材料12165 給了10000 具體怎么做分錄 4月才開始做帳
請問下一般情況下我們采購原材料時供應商可能下個月才把發(fā)票寄過來;還有我們銷售貨物時也可能下個月再開票給客戶或者等客戶通知再開票,請問下這兩種情況下如何做分錄入賬???
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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