
由于之前多交稅額,導(dǎo)致本月增值稅申報表的本期已交稅額里面有數(shù)值,這個賬務(wù)如何處理
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
由于之前多交稅額,導(dǎo)致本月增值稅申報表的本期已交稅額里面有數(shù)值,這個賬務(wù)如何處理
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月填增值稅申報的時候多交稅了,當(dāng)時也通過稅局改申報表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報表的處理對不,怎么這個月申報增值稅的時候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
答: 上月多繳納的,本月申報填寫到28欄,分次預(yù)繳
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
你好,老師,由于前面增值稅申報錯誤,導(dǎo)致多交稅款,后面發(fā)現(xiàn)后,進行改正,改正后在增值稅主表的25欄出現(xiàn)負數(shù),這個月填寫時如何處理這個負數(shù)?
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現(xiàn)呢
增值稅申報表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費填寫還是增值稅申報表中的填寫?

