是內(nèi)賬,也要貨應(yīng)交稅金嗎,另比如某單位借應(yīng)收1000貨預(yù)收1000但實(shí)際該單位本月只開二百則只確認(rèn)二百,剩下的預(yù)收仍掛著?即借頂收200貨收入200,那我前面都未走預(yù)收,貨方均為主營收入,我是否全部要改成貸預(yù)收,然后再按金稅盤中某單位開票的金額確認(rèn)收入沖該單位預(yù)收,若稅盤中沒有開票的部分則仍掛預(yù)收?另還有折讓部分,是借營業(yè)費(fèi)用貸預(yù)收,那確認(rèn)收入后這部分是否含在借預(yù)收(開票部分十營業(yè)費(fèi)折讓部分),同時貸主營收入(開票部分十折讓部分)

秀
于2017-11-23 20:58 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-11-23 21:04
你好,內(nèi)帳就全額做收入就是了
剩下的掛賬就是了
有先預(yù)收,開具發(fā)票就沖銷預(yù)收轉(zhuǎn)為收入,沒有就掛賬應(yīng)收就是了
折讓是沖銷收入 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)收賬款
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你好,內(nèi)帳就全額做收入就是了
剩下的掛賬就是了
有先預(yù)收,開具發(fā)票就沖銷預(yù)收轉(zhuǎn)為收入,沒有就掛賬應(yīng)收就是了
折讓是沖銷收入 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)收賬款
2017-11-23 21:04:31
你好,減免的時候貸方是管理費(fèi)用
2018-10-15 16:49:52
(2)月底確認(rèn)免稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅? 841.75 貸:營業(yè)收入??????????????? 841.75
2015-05-09 13:56:45
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目
是沖減管理費(fèi)用
2017-04-11 22:03:46
你好,既然作廢了就不需要做收入分錄,只需要做預(yù)交增值稅分錄就可以了
2019-10-18 10:55:15
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