
老師,我們單位公賬上面有幾筆款都是轉(zhuǎn)給了股東,股東也是實(shí)際在單位上班的,這幾筆錢我是怎么做賬?做股東借款?做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
答: 如果股東實(shí)際在單位上班,那你應(yīng)該把這筆款做賬時(shí)歸入應(yīng)收股東款賬戶,貸方銀行存款,借方應(yīng)收股東款。
老師,我們單位公賬上面有幾筆款都是轉(zhuǎn)給了股東,股東也是實(shí)際在單位上班的,這幾筆錢我是怎么做賬?做股東借款?做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
答: 對,轉(zhuǎn)給股東就是這么做
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我發(fā)現(xiàn)以前的賬上:股東是同一個(gè)人。做賬憑證上摘要寫:股東借款。借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。另外的一個(gè)科目里,做賬憑證上摘要寫:向股東借款。分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。我總覺得摘要有問題,也不合理。你前面借了錢都沒還公司。后面又做向股東借款。這樣子我現(xiàn)在是不是要做一筆先還公司的賬,再做一筆還股東的錢?
答: 你好;? 你對沖下科目即可;? ? 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款??

