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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-23 16:14

您好,一般情況下,是按各個科目寫,然后按憑證的借方和貸方記錄,之后計算出各科目借方合計,貸方合計,并試算平衡,如果平衡了,可以結轉損益,再做T型賬,再試算平衡,平衡了就可以登記總賬,明細賬,出報表了。

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您好,一般情況下,是按各個科目寫,然后按憑證的借方和貸方記錄,之后計算出各科目借方合計,貸方合計,并試算平衡,如果平衡了,可以結轉損益,再做T型賬,再試算平衡,平衡了就可以登記總賬,明細賬,出報表了。
2017-11-23 16:14:24
固定資產清理賬戶的借方登記轉出的固定資產賬面價值、清理過程中應支付的相關稅費及其他費用, 貸方登記固定資產的清理過程中取得的出售收入、殘料價值和變價收入、應收的賠償等,期末借方余額,反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產清理凈損失,期末如為貸方余額,則反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產清理凈收益。 固定資產清理完成后,還要結轉清理的凈損益。結轉凈損失記貨方,結轉凈收益記借方。結轉后,該科目沒有余額
2020-06-03 20:24:45
和你正常的制表一樣, 就是插入公式就行了。
2019-06-19 22:57:25
你好,主要是為了檢驗數據的準確性,報表的編制
2017-04-14 12:04:53
您好,是匯總科目發(fā)生額用的。
2017-04-02 11:16:34
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