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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-23 10:04

你好,不是結轉成本,在其他應收款掛賬就是了

鄒老師 解答

2017-11-23 10:37

為什么是掛其他應收款,這部分錢是退不回來的 
是應收退稅和留底額,退了留底額間的差額

鄒老師 解答

2017-11-23 10:38

你好,是17%與退稅率的差額產(chǎn)生的嗎

鄒老師 解答

2017-11-23 10:40

@鄒老師:不是的,是應退稅額,和留底額,最后退了留底額的錢之間的差額

鄒老師 解答

2017-11-23 10:45

那你當時退稅的分錄是?

鄒老師 解答

2017-11-23 15:51

@鄒老師:就是不會做這分錄,這分錄該 怎么做?

鄒老師 解答

2017-11-23 15:51

借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額) 
這個是正常的出口退稅分錄

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相關問題討論
你好,不是結轉成本,在其他應收款掛賬就是了
2017-11-23 10:04:05
你好,為零是不用做分錄的
2019-09-17 17:52:46
借;其他應收款 貸;應交稅費(應退稅額) 借;銀行存款 貸;其他應收款
2016-10-15 10:11:24
你好,是什么稅款的本期應退稅額是負數(shù)?
2019-09-24 10:43:18
第一各是結轉成本的時候做,第二個是申報出口退稅以后做
2019-04-08 21:10:02
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