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三兩事
于2017-11-23 10:01 發(fā)布 ??2361次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-11-23 10:02
借:應收賬款 5 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
三兩事 追問
2017-11-23 10:08
那上個月做錯的憑證需要怎么處理呀?
方亮老師 解答
2017-11-23 10:10
不用處理, 編制老師寫的分錄即可。
2017-11-23 10:33
好的,謝謝老師
2017-11-23 10:43
不客氣。
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老師,你好,請問上個月的應收賬款做多了,但是上個月已結賬,我要怎么處理???
答: 同學你好 這個月紅沖就可以了
我想問下上月已經結賬了,這月發(fā)現應收賬款做多了,但是回款是正確的,我要怎么沖回啊
答: 你好 借;相關科目 貸;應收賬款 做這個調整分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司上個月一筆業(yè)務的應收賬款少記五萬,但是已經結賬了,這個月應該怎么更正呀?
答: 借:應收賬款 5 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
假如單位給樂購送貨100元,樂購規(guī)定扣點25%,30天結賬,送貨的時候借應收賬款100還是75
討論
公司注銷了之后應收賬款怎么結算
工程結算是應收賬款嗎
甲公司在17年借給乙公司一筆錢,掛的應收賬款,在年底結轉時這筆帳漏結轉了,然后在18年的賬上沒有這筆錢了,在19年的時候乙公司將這筆錢還回來了,甲公司應該怎么記這筆帳?
確認應收賬款工程結算的金額和確認本期毛利的收入要一致嗎
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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三兩事 追問
2017-11-23 10:08
三兩事 追問
2017-11-23 10:08
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2017-11-23 10:10
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2017-11-23 10:33
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2017-11-23 10:33
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2017-11-23 10:43