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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-23 10:02

借:應收賬款   5 
貸:主營業(yè)務收入    
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

三兩事 追問

2017-11-23 10:08

那上個月做錯的憑證需要怎么處理呀?

三兩事 追問

2017-11-23 10:08

那上個月做錯的憑證需要怎么處理呀?

方亮老師 解答

2017-11-23 10:10

不用處理, 編制老師寫的分錄即可。

三兩事 追問

2017-11-23 10:33

好的,謝謝老師

三兩事 追問

2017-11-23 10:33

好的,謝謝老師

方亮老師 解答

2017-11-23 10:43

不客氣。

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相關問題討論
同學你好 這個月紅沖就可以了
2022-10-21 09:04:56
你好 借;相關科目 貸;應收賬款 做這個調整分錄
2018-12-13 19:36:57
同學你好 這個結出來余額就可以了
2022-08-01 15:52:30
借:應收賬款 5 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2017-11-23 10:02:51
你好,是什么原因造成的
2016-11-30 10:54:54
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