
接了一家公司的外賬,7月份的時候做的收現(xiàn)金,因為老總說這個公司不走對公,開票就直接做了現(xiàn)金,可是11月份別人又將這筆款項從對公打進來了,我們該怎么調(diào)賬呢
答: 沖銷之前編制的分錄, 編制如下分錄即可: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費
接了一家公司的外賬,7月份的時候做的收現(xiàn)金,因為老總說這個公司不走對公,開票就直接做了現(xiàn)金,可是11月份別人又將這筆款項從對公打進來了,我們該怎么調(diào)賬呢
答: 紅沖原來的分錄即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,單位掛應(yīng)付賬款后發(fā)現(xiàn)用現(xiàn)金支付來調(diào)整,是借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金調(diào)整到賬外了,那賬面現(xiàn)金是調(diào)減,賬外是調(diào)增嗎,流水賬怎么顯示這筆呢
答: 你好 因為什么要調(diào)整??

