
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
答: 你好,是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票,免征的增值稅嗎??
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
答: 沒(méi)錯(cuò),應(yīng)當(dāng)月增值稅普票免稅收入,借貸方式為借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--免稅收入。另外,當(dāng)月收到增值稅普票應(yīng)確認(rèn)為未交稅金,合理準(zhǔn)確錄入到賬務(wù)系統(tǒng)中。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、如果本月發(fā)票為9萬(wàn)以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下:借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)以下免稅稅金時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款把減免的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外即可,對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,最常見(jiàn)就是增值稅減免,比如:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是對(duì)的嗎老師 分錄
答: 您好,小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅


999 解答
2023-03-21 15:49