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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-22 20:13

你好,是什么不符,有的科目就會不一致的,比如庫存現(xiàn)金科目

流年 追問

2017-11-22 20:17

貨幣資金啊。應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款 預(yù)收預(yù)付

鄒老師 解答

2017-11-22 20:18

你好,這些都是可能不一致的,比如應(yīng)收,你單位實際可能收到了,比如現(xiàn)金收到,沒有告知代賬,對方就會掛賬應(yīng)收賬款,而你單位做庫存現(xiàn)金,這里就會導(dǎo)致貨幣資金,應(yīng)收賬款余額不對

流年 追問

2017-11-22 20:20

那我怎么核對呢。對完還不對怎么辦

流年 追問

2017-11-22 20:41

那我就繼續(xù)按照他之前的賬做么。要不要在做個內(nèi)賬

鄒老師 解答

2017-11-22 20:44

你好,是的 
需不需要做內(nèi)帳,就看你單位核算要求的

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相關(guān)問題討論
你好 一半是調(diào)整其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款的賬
2021-11-26 15:56:32
您好,把屬于一般戶的賬務(wù)處理全部沖紅,重新計入到一般戶中
2021-09-28 08:44:49
同學你好 做在這個月也可以的
2020-12-29 08:52:40
你是要調(diào)整什么啊,同學
2019-07-11 20:15:23
有沒有老師幫我看看啊
2017-05-09 10:17:10
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