老師好,請問期末留退稅的第二類房地產開發(fā)業(yè),申請 問
不是用第 6 個月金額直接算,而是用第 6 個月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進項構成比例和 60% 來計算應退稅額。 答
這個答案是錯的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務,金屬材料銷售,印刷專供設 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計入費用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個沒事,不影響的 答

老師請問一下,客服打款的時候,少打了一份錢,怎么寫會計分錄,這一份錢,請老師幫我寫一下會計分錄,謝謝老師
答: 好的,首先你需要確定錢被少打了多少,然后根據實際情況寫出相應的會計分錄,簡單來說,以客戶與公司之間的“賬戶”為基準,應當記錄貸方和借方的交易過程。
老師請問一下,客服打款的時候,少打了一份錢,怎么寫會計分錄,這一份錢,請老師幫我寫一下會計分錄,謝謝老師
答: 你好,你收款方還是付款方呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問這個合同我們應該怎么做會計分錄,請老師幫我做一下這個合同的全部會計分錄,款已經打入我們公司賬戶了,謝謝,急
答: 您好,是您公司給他們做房屋改造的工程是吧,那您收款了做借銀行存款貸預收帳款,您以后去買相關的材料和發(fā)生人工成本,借工程施工-材料貸應付賬款或銀行存款,借工程施工-人工貸應付職工薪酬-工資,支付工資,借應付職工薪酬-工資貸銀行存款,完工以后確認收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅




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執(zhí)著的寶貝 追問
2023-03-21 11:06
良老師1 解答
2023-03-21 11:06