請(qǐng)問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

附加稅,印花稅減半征收,需要把這一半計(jì)入營業(yè)外收入嗎,還是直接只計(jì)提這一半
答: 附加稅主要是根據(jù)公司的實(shí)際收入情況進(jìn)行征收的,營業(yè)外收入沒有必要計(jì)入,而印花稅減半征收視為所得稅減免,只需要在報(bào)表中做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)就可以了。
附加稅,印花稅減半征收,需要把這一半計(jì)入營業(yè)外收入嗎,還是直接只計(jì)提這一半
答: 這個(gè)按照一半兒集體就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè),增值稅減免了,附加稅也減免了不做計(jì)提,需要做到營業(yè)外收入嗎,城建稅和印花稅減半征收,按減半計(jì)提,另外一半需要做到營業(yè)外收入嗎?以上做法對(duì)嗎
答: 免征了,就可以不用計(jì)提了

