老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下納稅年度終了是什么意思?是從什么 問(wèn)
同學(xué),你好 納稅年度是指用于計(jì)算和報(bào)告?zhèn)€人或企業(yè)稅務(wù)義務(wù)的特定時(shí)間段,通常為一年。 在中國(guó),企業(yè)的納稅年度一般從每年的1月1日開始,到12月31日結(jié)束。在美國(guó),個(gè)人納稅人的納稅年度也是從1月1日到12月31日。 答
小型微利企業(yè)是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答
老師,財(cái)務(wù)管理制度里面包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程嗎 問(wèn)
財(cái)務(wù)管理制度里面,通常包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 答
老師,預(yù)付賬款那個(gè)余額在貸方,填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該是 問(wèn)
預(yù)付賬款的借方 取預(yù)付借方與應(yīng)付借方 答
老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答

請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票增值稅免,100的收入分錄直接計(jì)借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣嗎,增值稅項(xiàng)怎么計(jì)呢
答: 是的,你的說(shuō)法是正確的。在這種情況下,增值稅項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入本期應(yīng)交稅費(fèi),然后在期末結(jié)轉(zhuǎn)至下一期。
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,銷售收入分錄怎么做?是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅 ,在做減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
答: 您好,免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,核定征收,這個(gè)月開具了一張普通發(fā)票,服務(wù)費(fèi)金額97.09,3%稅額2.91,這筆分錄可以這樣做嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 97.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2.91;還是借庫(kù)存現(xiàn)金100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這個(gè)增值稅需要申報(bào)嗎?
答: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 97.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2.91,要申報(bào)增值稅,

