
老師好,我3.31日開了張稅票,當時沒報送成功就關了,4.1日早上來了打開后才報送,報增值稅時銷項稅額應該手動改嗎?還是就自動出來的數(shù)額報?那4.1日報送的這張怎么報增值稅?
答: 根據(jù)稅法規(guī)定,由于稅收當期報送的稅金數(shù)額與上期不一致或者上期計算錯誤的,應當及時更改,所以您4.1日報送的這張票需要手動更改銷項稅額,然后再報增值稅。您還可以在稅金實繳明細表上進行發(fā)票的更改,包括增加發(fā)票、更改發(fā)票的金額,以及減少發(fā)票等。
老師好,9月開的發(fā)票10月才報送成功,申報增值稅沒有那張沒報送成功的發(fā)票,怎么申報
答: 你好,你看一下你的銷售額,自己能手動修改吧。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的開票系統(tǒng)開票截止日期顯示20200105,數(shù)據(jù)報送起始日期是20191201,數(shù)據(jù)報送終止日期是20191231,最新報稅日期20191130,這是不是就是反寫成功了
答: 您好,是的,已經(jīng)反寫成功了





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