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999

職稱注冊會計師

2023-03-20 13:07

你好,你可以先沖減貸方1407元,然后反向做一筆借方1407元的“社保專項支出”分錄,這樣去年的計提錯誤就會完全抵銷掉。

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你好,你可以先沖減貸方1407元,然后反向做一筆借方1407元的“社保專項支出”分錄,這樣去年的計提錯誤就會完全抵銷掉。
2023-03-20 13:07:59
借;應付職工薪酬 貸;管理費用-社保 5035.15-3690.82 你好,做這個調(diào)整分錄
2018-03-12 14:28:08
正確的應該借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應收款
2020-04-01 19:32:41
你好!可以的。這樣沒問題
2017-08-23 14:51:34
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
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