股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問(wèn)
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問(wèn),我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過(guò)300人,這 問(wèn)
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開(kāi)40萬(wàn)的律師費(fèi),代開(kāi)發(fā)票都 問(wèn)
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開(kāi)給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票,也有 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

合伙企業(yè)在年中盈利了,股東也分紅交稅了。但是在年底匯算清繳時(shí)候賬上虧損的,導(dǎo)致之前預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得也產(chǎn)生退稅了,那么在年中的那筆分紅是否要做退款處理
答: 是的,在年中的分紅應(yīng)該做退款處理。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)支付的高于應(yīng)納稅所得額的分紅金額,依法辦理退稅手續(xù)。因此,在年中的那筆分紅應(yīng)該做退款處理。
預(yù)交的企業(yè)所得稅要是在匯算清繳時(shí)大于匯算清繳時(shí),分錄怎么做?比如2016年已經(jīng)預(yù)交了8000元的所得稅,但是2017年5月匯算清繳彌補(bǔ)虧損之后2016年所得稅費(fèi)用只有5000,這個(gè)時(shí)候也不打算退稅,該怎么做分錄?
答: 你好,不退稅是不需要做分錄的 退稅才需要做相應(yīng)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)到2020年底都一直是虧損20萬(wàn),21年到目前盈利了9萬(wàn),要交所得稅了,但總體還是虧損,那現(xiàn)在交了所得稅,21年匯算清繳是不是要退?
答: 你好,如果21年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整事項(xiàng),這種情況是需要申請(qǐng)退稅的?

