
1,明細(xì)賬本建賬,錄入期初數(shù)據(jù),不平2.應(yīng)收我有些負(fù)數(shù),我的往來(lái)有些負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題,還是照表錄入嗎?3,固定資產(chǎn)減累計(jì)折舊,再資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里有凈值,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎,可是我起初數(shù)據(jù)沒(méi)有地方錄入,應(yīng)該錄入哪里是,
答: 您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個(gè)個(gè)的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 2、照表錄入即可。 3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計(jì)折舊各錄入各自的科目里。
老師固定資產(chǎn)有明細(xì)賬,折舊需要列明細(xì)嘛?
答: 您好 固定資產(chǎn)有明細(xì)賬,折舊不需要列明細(xì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
看固定資產(chǎn)折舊對(duì)不對(duì) 是不是走明細(xì)賬查詢
答: 是的,這個(gè)可以點(diǎn)明細(xì)去看下


巧 追問(wèn)
2017-11-20 22:14
王雁鳴老師 解答
2017-11-20 22:27