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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-20 17:54

您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個(gè)個(gè)的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2、照表錄入即可。
3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計(jì)折舊各錄入各自的科目里。

追問(wèn)

2017-11-20 22:14

1.資產(chǎn)負(fù)債表有固定資產(chǎn)的凈值,建賬沒(méi)有凈值,凈值只是表里生成,不用錄嗎?<br>2.資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)收30萬(wàn),重新建賬,錄入所有2級(jí)科目有些負(fù)數(shù)科目,就成25萬(wàn)了,預(yù)收科目也是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是7000,預(yù)收一個(gè)2級(jí)就是4000它不自動(dòng)把預(yù)收貸和應(yīng)收貸加一起嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-11-20 22:27

您好,1、是的,資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)項(xiàng)目金額,就是凈值了。不用錄的。2、資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)自動(dòng)把預(yù)收賬和應(yīng)收貸加到預(yù)收賬款項(xiàng)目的。

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您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個(gè)個(gè)的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 2、照表錄入即可。 3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計(jì)折舊各錄入各自的科目里。
2017-11-20 17:54:52
您好 固定資產(chǎn)有明細(xì)賬,折舊不需要列明細(xì)
2019-06-13 10:32:46
你好,需要分明細(xì)的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)折舊-某某固定資產(chǎn)
2016-08-05 11:29:55
是的,這個(gè)可以點(diǎn)明細(xì)去看下
2019-01-21 19:36:11
你好,需要做本月合計(jì),本年累計(jì)的
2017-09-22 11:57:16
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