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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-20 16:00

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   
有沒有收到發(fā)票都是這樣處理的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-11-20 16:01

老師,這些內(nèi)賬我該怎么做分錄?就是給加油站的維修維護(hù)的那些配件和快件,這些該怎么做分錄?內(nèi)賬的,沒有收到發(fā)票!如果收到發(fā)票的話又是怎么處理呢?

鄒老師 解答

2017-11-20 16:03

借;庫存現(xiàn)金  等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  
有沒有收到發(fā)票都是這樣處理的

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-11-20 16:03

老師能具體的說一下嘛,謝謝

鄒老師 解答

2017-11-20 16:04

實(shí)現(xiàn)維修收入      借;庫存現(xiàn)金 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-11-20 16:11

老師,要做兩筆分錄?的麻煩您了

鄒老師 解答

2017-11-20 16:12

借;庫存現(xiàn)金 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本等科目

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-11-20 16:52

老師,剛才那幾張圖片我們是花出去的錢,還是增加收入?

鄒老師 解答

2017-11-20 16:53

花錢支出 借;管理費(fèi)用等科目  貸;庫存現(xiàn)金

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2017-11-20 16:57

兩筆都是管理費(fèi)用?嗎老師

鄒老師 解答

2017-11-20 16:58

你好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用核算的

上傳圖片 ?
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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 有沒有收到發(fā)票都是這樣處理的
2017-11-20 16:00:38
用在哪里這個需要看你們你們用在哪里?
2018-12-31 11:18:32
你好 ; 你給別人的 返款 加油站做銷售費(fèi)用 。 這個是別人額。 要開票給你
2021-09-17 11:13:45
1、充值時 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:預(yù)收賬款--充值費(fèi) 2、月末,根據(jù)充值卡加油記錄確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款--充值費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-05 17:47:57
你好,同學(xué)。 你直接是按 8000確認(rèn)為收入處理的,這是商業(yè) 折扣處理的。
2020-05-30 20:34:48
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