
農(nóng)業(yè)企業(yè)征前減免的增值稅可否不記入營業(yè)外收入,就是不反應(yīng)減免稅。收款時直接記:借:存款 貸:收入有沒有相關(guān)規(guī)定
答: 您好!要體現(xiàn)的。不然以后要數(shù)據(jù)你又沒有。
老師:您好 農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅的分錄處理1、銷售時:借;應(yīng)收賬款或銀行存款或庫存現(xiàn)金1000貸;主營業(yè)務(wù)收入910貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)90借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)90貸:營業(yè)外收入902、90減免的銷項稅都做營業(yè)外收入了。那企業(yè)所得稅也是免稅,90元這部份分錄怎么做呢?
答: 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請甘老師來答。供暖企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅的收入。免除的增值稅,需要計入營業(yè)外收入嗎?
答: 你好! 是的,記入營業(yè)外收入的,你的理解很對

