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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-17 14:35

納稅人4.68稅款申報(bào)表是根據(jù)納稅人在報(bào)稅期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所取得的收入、支出等情況,根據(jù)稅收計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額減免的稅款,應(yīng)納的稅款為零的稅收申報(bào)表。在進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候,把減免的稅款作為應(yīng)付稅款和應(yīng)付款的項(xiàng)目,把應(yīng)納的稅款作為應(yīng)收稅款的項(xiàng)目。

光玄月 追問

2023-03-17 14:35

哦,原來是這樣的,那么減稅的款項(xiàng)應(yīng)該如何處理呢?

青檸 解答

2023-03-17 14:35

減免的稅款應(yīng)該在應(yīng)付款和應(yīng)付稅款中減去,同時(shí)也應(yīng)該在應(yīng)收稅款中增加,以確保稅款申報(bào)表準(zhǔn)確無誤。

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納稅人4.68稅款申報(bào)表是根據(jù)納稅人在報(bào)稅期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所取得的收入、支出等情況,根據(jù)稅收計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額減免的稅款,應(yīng)納的稅款為零的稅收申報(bào)表。在進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候,把減免的稅款作為應(yīng)付稅款和應(yīng)付款的項(xiàng)目,把應(yīng)納的稅款作為應(yīng)收稅款的項(xiàng)目。
2023-03-17 14:35:19
按實(shí)際利潤表申報(bào)即可啊,不過準(zhǔn)備好沒有收入的說明報(bào)告,可能稅局會(huì)要。
2015-04-03 08:59:19
登錄你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面找到抵扣勾選,需要勾選多少發(fā)票,自己提前計(jì)算出來,然后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn) 在你的開票系統(tǒng)里面點(diǎn)上報(bào)匯總,然后去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,附表一附表二分別填寫下項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),保存之后主表自動(dòng)取數(shù),然后其他的表格不需要填寫的,保存一下就可以的。附表五它是根據(jù)繳納的增值稅來的,主表保存了它自動(dòng)取出,也不需要自己填寫 申報(bào)之后點(diǎn)扣款,然后去你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控。
2023-02-25 19:54:49
附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2020-06-15 08:35:46
你這個(gè)購進(jìn)的是幾時(shí)的,購進(jìn)的時(shí)候是一般納稅人么,
2019-09-25 09:07:35
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