
老師好,隔月發(fā)現(xiàn)給客戶開的專用發(fā)票抬頭有錯誤,對方已認證,未抵扣,現(xiàn)在雙需要怎么操作?
答: 首先,你需要檢查發(fā)票抬頭是否有誤。如果是,你需要向發(fā)票認證單位提出申請,要求對發(fā)票抬頭做出更正,然后再把新的發(fā)票抬頭發(fā)給客戶。
給對方開的專用發(fā)票,對方以認證未抵扣(發(fā)現(xiàn)錯誤了),我現(xiàn)在要把此票作廢,怎么辦
答: 你好那直接作廢就可以在開票系統(tǒng)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,11月開給對方的增值稅專用發(fā)票,他們已經認證抵扣,現(xiàn)在需要退回重開,怎么操作
答: 你好,在開票系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票,填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批就是了
一月份開錯發(fā)票給客戶,客戶已經拿去認證抵扣了,現(xiàn)在二月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么處理?
我公司開發(fā)票給對方公司,由于抬頭寫錯,對方公司還沒有發(fā)現(xiàn),已經隔月跨年了,我現(xiàn)在應該怎么操作?我是提醒對方公司呢,還是怎么操作合理?
我方9月份開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,對方已認證抵扣,現(xiàn)需紅沖,對方已提紅字發(fā)票信息,編號已給我方,下一步怎么操作


歡總在笑 追問
2023-03-17 01:13
良老師1 解答
2023-03-17 01:13