
老師,我們出納已經(jīng)把帳結(jié)了,才發(fā)現(xiàn)有一筆款項(xiàng)是先支取備用金后付款的,可是當(dāng)月只做了支取備用金的分錄,付款忘記做了,會計(jì)這里可不可以做進(jìn)去,出納在下月進(jìn)行調(diào)賬嗎?
答: 出納需要反結(jié)賬,將這筆上個(gè)月的賬處理進(jìn)去。會計(jì)也應(yīng)該正常的賬務(wù)處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月有一筆費(fèi)用已經(jīng)用現(xiàn)金支付了,發(fā)票未取得!上個(gè)月也忘記做相關(guān)分錄了,這個(gè)月我可以補(bǔ)做分錄嗎?分錄怎么做
答: 您好 這個(gè)月可以補(bǔ)做分錄 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金





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