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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-16 17:45

你可以根據企業(yè)的財務實際情況,來決定這些稅款的處理方式。如果這筆稅款被看作是營業(yè)稅金及附加,你可以將它納入營業(yè)收入,并減少相應的營業(yè)稅金及附加。另一方面,如果它被視為營業(yè)外收入,那么就應該將它納入營業(yè)外收入,并計入所得稅,然后計算出應繳納的所得稅。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-03-16 17:45

那么對于今年的彌補損失稅款來說,怎么做賬?

齊惠老師 解答

2023-03-16 17:45

對于今年的彌補損失稅款來說,應該將其作為營業(yè)外收入納入本期,并計入應納所得稅,然后再計算出應繳納的所得稅。

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先進入到營業(yè)外收入就可以。
2022-03-28 15:44:08
你可以根據企業(yè)的財務實際情況,來決定這些稅款的處理方式。如果這筆稅款被看作是營業(yè)稅金及附加,你可以將它納入營業(yè)收入,并減少相應的營業(yè)稅金及附加。另一方面,如果它被視為營業(yè)外收入,那么就應該將它納入營業(yè)外收入,并計入所得稅,然后計算出應繳納的所得稅。
2023-03-16 17:45:51
是的,可以接觸到營業(yè)外收入。
2022-04-13 15:41:42
不是,可以抵減應交稅款,在抵減過程中記錄在“其他應交稅款”,這是一種財政補助政策,是一種抵扣,不能納入營業(yè)外收入。
2023-03-21 13:11:20
同學你好,做營業(yè)外收入處理。
2022-04-12 22:14:29
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