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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-18 15:46

王老師你好!收到費(fèi)用發(fā)票紅沖主營業(yè)務(wù)成本 預(yù)提費(fèi)用后,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本汽油費(fèi)貸現(xiàn)金  對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-11-18 15:11

您好,到年底時,根據(jù)收回的成本費(fèi)用發(fā)票,全額或者部分紅沖預(yù)提費(fèi)用即可。

王雁鳴老師 解答

2017-11-18 15:48

您好,對的。

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您好,1、月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目,2、可以做無票收入,但是不能申報交稅,否則下月開票不好處理,建議還是不做無票收入比較好。3、成本放在下月開票時做,也不好,雖然收入與成本匹配了,但是付款如何處理,我認(rèn)為還是先做到勞務(wù)成本,等確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)比較好。
2017-12-01 22:52:38
您好,到年底時,根據(jù)收回的成本費(fèi)用發(fā)票,全額或者部分紅沖預(yù)提費(fèi)用即可。
2017-11-18 15:11:09
你好!如果不通過主營業(yè)務(wù)成本一般是通過銷售費(fèi)用
2019-07-25 05:10:25
您好!你這個成本沒有拿到發(fā)票是嗎?
2017-12-20 11:01:31
你好,你做主營業(yè)務(wù)成本下面
2021-08-30 17:26:12
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