老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

我們是汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司,我們這之前的會(huì)計(jì)在內(nèi)賬里把打給保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)款計(jì)入其他應(yīng)付款收到返點(diǎn)的時(shí)候也是計(jì)入其他應(yīng)付款只是相反的分錄可以嗎
答: 你好,保險(xiǎn)支出應(yīng)當(dāng)計(jì)入成本,返點(diǎn)可以作為其他業(yè)務(wù)收入核算
老師內(nèi)賬建賬時(shí),其他應(yīng)付-老板少計(jì)入40萬(wàn),那么在建賬之后我要做一個(gè)什么樣的分錄才能體現(xiàn)這筆其他應(yīng)付款
答: 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師計(jì)提社保、工資,及繳納社保,工資的分錄是什么?個(gè)人扣繳的部分到底計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款
答: 您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 如果單位先交社保后發(fā)放工資 用其他應(yīng)收款 如果單位先發(fā)放工資后交社保 用其他應(yīng)付款
老師你好,收財(cái)政轉(zhuǎn)付個(gè)人養(yǎng)老分錄這樣,寫對(duì)嗎? 借資金結(jié)存 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 還是其他應(yīng)付款呢
老師,這個(gè)專利申請(qǐng)的分錄,貸方其他應(yīng)付款是怎么來(lái)的?老師,申請(qǐng)專利的完整分錄怎么寫?
貸:其他應(yīng)付款/風(fēng)險(xiǎn)金(部門:a)-1000 貸:其他應(yīng)付款/風(fēng)險(xiǎn)金(部門:b)1000請(qǐng)問老師這次分錄是什么意思?
我公司欠A公司30萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款A(yù)公司30萬(wàn) 之后A公司向我公司借了100萬(wàn) 那分錄怎么寫啊


美在不言中 追問
2017-11-18 10:06
鄒老師 解答
2017-11-18 10:09