
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我看我們單位前面的人是這樣做的
答: 是對的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們之前的會計年終的時候做了一筆這樣的分錄,我看不懂:借:預收賬款-單位貸:應收賬款-單位
答: 你好!這個估計是他一開始計入了應收,但是還沒有確定收入,所以轉(zhuǎn)到預收






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