一般納稅人,免稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)項(xiàng)留底,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?申報(bào)時(shí)候怎么填寫才能轉(zhuǎn)出?
搞怪的啤酒
于2023-03-15 15:00 發(fā)布 ??705次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級
2023-03-15 15:13
對于免稅農(nóng)產(chǎn)品來說,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄時(shí),需要在申報(bào)表中填寫“免稅農(nóng)產(chǎn)品”標(biāo)記,以及“單據(jù)號碼”,并填入該項(xiàng)目的實(shí)際稅額轉(zhuǎn)出額度,以確保申報(bào)時(shí)的正確性。
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對于免稅農(nóng)產(chǎn)品來說,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄時(shí),需要在申報(bào)表中填寫“免稅農(nóng)產(chǎn)品”標(biāo)記,以及“單據(jù)號碼”,并填入該項(xiàng)目的實(shí)際稅額轉(zhuǎn)出額度,以確保申報(bào)時(shí)的正確性。
2023-03-15 15:13:33

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-29 15:38:06

同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13

月末有增值稅留抵稅額的情形,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-12-20 15:57:30

這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-04 11:15:59
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